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Universidad de Lima

Auditoría interna a la gestión de otras cuentas por cobrar en una empresa comercial

Abstract

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El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo identificar y corregir deficiencias en los controles y procesos internos de una compañía que realiza actividades económicas que van desde la venta de bienes de consumo a personas naturales hasta ventas corporativas a empresas o entidades del estado. A través de una auditoría interna, se evaluó el cumplimiento de los procedimientos internos y se propusieron mejoras para optimizar la gestión de crédito y reducir los riesgos financieros. El estudio se enfoca en la gestión de Otras Cuentas por Cobrar, vinculadas a las operaciones comerciales de empresa a empresa, y la auditoría abarca el periodo de diciembre de 2023 a febrero de 2024, revisando transacciones corporativas como el alquiler de espacios comerciales y la venta de mercadería. Se evaluaron los procedimientos de asignación de crédito, la gestión de cobranzas y la integridad de los registros contables. Como resultado se identificaron errores en la evaluación y asignación de líneas de crédito, deficiencias en las gestiones de cobranza, entre otros, que incrementan el riesgo de fraude y de saldos incobrables. Asimismo, se implementaron planes de acción correctivos que incluyen mejores controles en la asignación de crédito, una delimitación más precisa de los accesos en el sistema comercial y un seguimiento más riguroso de las cobranzas. Estas acciones fueron aprobadas por la gerencia, estableciendo responsables y fechas de implementación para garantizar su cumplimiento. En conclusión, este trabajo subraya la importancia de una auditoría interna efectiva para mejorar la gestión de cuentas por cobrar y reducir riesgos. La implementación de las recomendaciones fortalece los controles internos de la compañía, mejorando su eficiencia operativa y reduciendo la exposición a fraudes y pérdidas, lo que asegura una mayor estabilidad financiera.

Degree

thesis:*
Name thesis:degree_name
Contador Público
Level thesis:degree_level
Título Profesional
Discipline thesis:degree_discipline
Contabilidad
Grantor dc:publisher
Universidad de Lima
Year dc:date.issued
2024

Author and committee

dc:creator, dc:contributor.*
Author dc:creator
  • Romero Maya, Jaime Arturo
Advisor dc:contributor.advisor
  • Gálvez Flores, Roberto Enrique

Subjects

dc:subject × 2

Rights

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Statement dc:rights
  • info:eu-repo/semantics/openAccess
Language dc:language.iso
spa

Identifiers

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OAI identifier oai:identifier
oai:repositorio.ulima.edu.pe:20.500.12724/22297

Chain of custody

source
Harvested from
Universidad de Lima
Base URL
repositorio.ulima.edu.pe/oai/request
Last updated
2026-07-24
Source record
OAI-PMH GetRecord
citation

Romero Maya, Jaime Arturo. Auditoría interna a la gestión de otras cuentas por cobrar en una empresa comercial. Título Profesional thesis, Universidad de Lima, 2024. https://hdl.handle.net/20.500.12724/22297